ALV-laskelmat ja OAV- sekä ALV-yhteenvetoilmoitukset
- Miten muiden EU-maiden ALV-käsittelyn alaiset myynnit saadaan oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle 0-verokannan alainen liikevaihto -kenttään?
- Miksi EU-palveluostot eivät nouse mukaan ALV-laskelmalle?
- Miksi jokin EU-myynti ei nouse ALV-yhteenvetoilmoitukselle?
- Miksi ALV-laskelman rivikohtainen Vientiselite-sarakkeen summa erottaa suhteessa Hae tiedot -painikkeen kautta nähtävään yhteissummaan?
- Mistä OAV-ilmoituksen kenttien Aiemmin ilmoitettu -rivi muodostuu?
- Miten ALV-kvartaali-ilmoitusten antaminen onnistuu, jos kalenterivuodelle on tehty vahingossa kuukausi-ilmoituksia?
- ALV-yhteenvetoilmoituksella tuli virheviesti "sama ostajan arvonlisäverotunniste hyväksytään kohdekauden ilmoituksessa vain kerran", mitä teen?
- Miten teen ALV-vuosi-ilmoittajan OAV-ilmoituksen, kun kirjanpito on aloitettu Procountorissa keskellä vuotta?
- Miksi Lähetetty-tilaiselta OAV-ilmoitukselta puuttuu arkistointitunnus ja ilmoitus ei ole mennyt perille?
- Olen vahingossa ilmoittanut ALV-laskelman väärällä kohdekaudella. Mitä teen?
- OAV-ilmoitukselle nostetulla tositteella on käytetty väärää ALV-statusta ja ALV-prosenttia. Kuinka korjaan?
- Miksi OAV-ilmoituksen maksettava summa erottaa ALV-laskelman saldoon verrattuna?
- Miksi OAV-ilmoituksen kenttään ”309 0-verokannan alainen liikevaihto” nousee saldoa, vaikka tällaisia tapahtumia ei kirjanpidossa pitäisi olla?